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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: AUTO ELETRICA MAIA FILHO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1079 Data de lançamento: 26/02/2018
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Selo CVC 50,00 50,00
1.00 Rolamento ar condicionado original 90,00 90,00
1.00 Gas refrigerante R-134A 120,00 120,00
1.00 Motor ventilador interno 350,00 350,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/02/2018 Selo CVC Rolamento ar condicionado original Gas refrigerante R-134A Motor ventilador interno 610,00
26/02/2018 Conforme DANFE Nº 766; 610,00
02/03/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855907 PAGTO. REF. EMPENHO 1079/2018 AUTO ELETRICA MAIA FILHO - 179 610,00
TOTAL 610,00 610,00 610,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.