Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: JUCIANE ROTTA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1090 |
Data de lançamento: |
26/02/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
TRANSPORTE NA SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF MEIA DIARIA P JUCEANE ROTTA, VIAGEM A SANTO ANGELO-RS NO DIA 25/02/2018. CONF PORTARIA 013/2018. |
130,50 |
130,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/02/2018 |
REF MEIA DIARIA P JUCEANE ROTTA, VIAGEM A SANTO ANGELO-RS NO DIA 25/02/2018. CONF PORTARIA 013/2018. |
130,50 |
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26/02/2018 |
REF MEIA DIARIA P JUCEANE ROTTA, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NO DIA 25/02/2018. CONF PORTARIA 013/2018.
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130,50 |
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02/03/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853136
PAGTO. REF. EMPENHO 1090/2018
JUCIANE ROTTA - 11023 |
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130,50 |
TOTAL |
130,50 |
130,50 |
130,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.