Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1119 |
Data de lançamento: |
28/02/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
177.00 |
Gasolina comum
Finalidade: Ref. 177 lt. gasolina comum para veiculo Fiat Siena IYB-6183 da Secretaria da Adminsitração. |
4,50 |
796,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/02/2018 |
Gasolina comum
Finalidade: Ref. 177 lt. gasolina comum para veiculo Fiat Siena IYB-6183 da Secretaria da Adminsitração. |
796,50 |
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28/02/2018 |
Gasolina comum
Finalidade: Ref. 177 lt. gasolina comum para veiculo Fiat Siena IYB-6183 da Secretaria da Adminsitração.
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796,50 |
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05/03/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1119/2018
DEMAMAN & DEMAMAN LTDA - 10412 |
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796,50 |
TOTAL |
796,50 |
796,50 |
796,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.