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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: VOOLMED NOELI VIEIRA DIST DE SOROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1128 Data de lançamento: 28/02/2018
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FARMÁCIA BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PAB FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 LUVA TAMANHO P 14,60 73,00
5.00 LUVAS TAMANHO M 14,60 73,00
5.00 LUVA TAMANHO XP 14,60 73,00
300.00 SCALP N23 0,17 51,00
500.00 AGULHA 25X7 0,06 30,00
400.00 EQUIPO MACRO GOTAS 0,68 272,00
200.00 SERINGA 10ML 0,22 44,00
240.00 SOL FISIOLOGICA 0,9% 100 ML 1,69 405,60
50.00 CEFTRIAXONA 1 G IV/IM 1,80 90,00
200.00 COMPLEXO B GOTAS 0,79 158,00
120.00 SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 250 ML 2,15 258,00
60.00 SOL. FISIOLOGICA 500 ML 2,29 137,40
10.00 SOL GLICOFISIOLOGICA 250 ML 3,66 36,60
50.00 ESCOPOLAMINA 20MG/ML IM/IV 1,15 57,50
50.00 FITA MICROPORE 12,5mm x 10 m (P) 1,80 90,00
60.00 ATADURA CREPOM 13 FIOS 15 cm x 1,8mt (M) 0,26 15,60
60.00 ATADURA 20cm 0,52 31,20
30.00 COMPRESSA GAZE 7,5X7,5 13F PCT 500 UNID 22,60 678,00
10.00 SORO RINGER 500ML 2,82 28,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/02/2018 LUVA TAMANHO P LUVAS TAMANHO M LUVA TAMANHO XP SCALP N23 AGULHA 25X7 EQUIPO MACRO GOTAS SERINGA 10ML SOL FISIOLOGICA 0,9% 100 ML CEFTRIAXONA 1 G IV/IM COMPLEXO B GOTAS SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 250 ML SOL. FISIOLOGICA 500 ML SOL GLICOFISIOLOGICA 250 ML ESCOPOLAMINA 20MG/ML IM/IV FITA MICROPORE 12,5mm x 10 m (P) ATADURA CREPOM 13 FIOS 15 cm x 1,8mt (M) ATADURA 20cm COMPRESSA GAZE 7,5X7,5 13F PCT 500 UNID SORO RINGER 500ML 2.602,10
28/02/2018 Conforme DANFE Nº 48896; 2.602,10
08/03/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1128/2018 VOOLMED NOELI VIEIRA DIST DE SOROS - 10081 2.602,10
TOTAL 2.602,10 2.602,10 2.602,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.