Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1129 |
Data de lançamento: |
28/02/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
TRANSPORTE NA SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
120.00 |
Gasolina comum Voyage IXH 3923
Finalidade: ref combustível mês de fev/2018 veículo Voyage IXH 3923 |
4,50 |
540,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/02/2018 |
Gasolina comum Voyage IXH 3923
Finalidade: ref combustível mês de fev/2018 veículo Voyage IXH 3923 |
540,00 |
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28/02/2018 |
Gasolina comum Voyage IXH 3923
Finalidade: ref combustível mês de fev/2018 veículo Voyage IXH 3923
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540,00 |
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05/03/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853142
PAGTO. REF. EMPENHO 1129/2018
DEMAMAN & DEMAMAN LTDA - 10412 |
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540,00 |
TOTAL |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.