Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: COPREL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
114 |
Data de lançamento: |
16/01/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
M D E |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF CONSUMO DE LUZ SMEC. DEZEMBRO/2017. CONF FATURA EM ANEXO. |
317,86 |
317,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/01/2018 |
REF CONSUMO DE LUZ SMEC. DEZEMBRO/2017. CONF FATURA EM ANEXO. |
317,86 |
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16/01/2018 |
REF CONSUMO DE LUZ SMEC. DEZEMBRO/2017. CONF FATURA EM ANEXO.
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317,86 |
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22/01/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855520
PAGTO. REF. EMPENHO 114/2018
COPREL - 17 |
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317,86 |
TOTAL |
317,86 |
317,86 |
317,86 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.