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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COPREL

Dados do Empenho
Número do empenho: 1159 Data de lançamento: 28/02/2018
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M D E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF CONSUMO DE LUZ EMEI OTAVIO VITORIO BERTOL, FEVEREIRO/2018. CONF FATURA EM ANEXO. 199,58 199,58

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/02/2018 REF CONSUMO DE LUZ EMEI OTAVIO VITORIO BERTOL, FEVEREIRO/2018. CONF FATURA EM ANEXO. 199,58
28/02/2018 REF CONSUMO DE LUZ EMEI OTAVIO VITORIO BERTOL, FEVEREIRO/2018. CONF FATURA EM ANEXO. 199,58
05/03/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855547 PAGTO. REF. EMPENHO 1159/2018 COPREL - 17 199,58
TOTAL 199,58 199,58 199,58
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.