Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: DEIVIDY JOAO DENDENA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1183 |
Data de lançamento: |
01/03/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA FAZENDA |
Unidade: |
DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
15.00 |
Cabo de rede azul CAT 5E |
3,50 |
52,50 |
3.00 |
Conector RJ-45 Embalagem Multitoc |
3,00 |
9,00 |
1.00 |
Teclado multimídia |
42,00 |
42,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/03/2018 |
Cabo de rede azul CAT 5E Conector RJ-45 Embalagem Multitoc Teclado multimídia |
103,50 |
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01/03/2018 |
Conforme DANFE Nº 211; |
|
103,50 |
|
05/03/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855925
PAGTO. REF. EMPENHO 1183/2018
DEIVIDY JOAO DENDENA - 10245 |
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103,50 |
TOTAL |
103,50 |
103,50 |
103,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.