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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: DEIVIDY JOAO DENDENA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1183 Data de lançamento: 01/03/2018
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA FAZENDA
Unidade: DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
15.00 Cabo de rede azul CAT 5E 3,50 52,50
3.00 Conector RJ-45 Embalagem Multitoc 3,00 9,00
1.00 Teclado multimídia 42,00 42,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/03/2018 Cabo de rede azul CAT 5E Conector RJ-45 Embalagem Multitoc Teclado multimídia 103,50
01/03/2018 Conforme DANFE Nº 211; 103,50
05/03/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855925 PAGTO. REF. EMPENHO 1183/2018 DEIVIDY JOAO DENDENA - 10245 103,50
TOTAL 103,50 103,50 103,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.