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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1222 Data de lançamento: 01/03/2018
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M D E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
45.00 Gasolina comum para Kombi IJQ 3843 Finalidade: Referente a combustível para Kombi escolar placa IJQ 3843. 4,50 202,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/03/2018 Gasolina comum para Kombi IJQ 3843 Finalidade: Referente a combustível para Kombi escolar placa IJQ 3843. 202,50
01/03/2018 Gasolina comum para Kombi IJQ 3843 Finalidade: Referente a combustível para Kombi escolar placa IJQ 3843. 202,50
05/03/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855548 PAGTO. REF. EMPENHO 1222/2018 DEMAMAN & DEMAMAN LTDA - 10412 202,50
TOTAL 202,50 202,50 202,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.