Exercício: 2018 | |
Nome do Credor: SANTOS E ROTTA LTDA ME |
Número do empenho: | 1230 | Data de lançamento: | 01/03/2018 | ||
Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
Unidade: | DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | M D E |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
---|---|---|---|
1.00 | Serviço de pintura de mesas, bancos, quadros negros, corrimão, mastro das bandeiras, parte interna e externa da EMEF Princesa Isabel. Finalidade: Referente a pintura de mesas, bancos, quadros negros, corrimão, mastro das bandeiras e parte interna e externa da EMEF Princesa Isabel. | 7.700,00 | 7.700,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
01/03/2018 | Serviço de pintura de mesas, bancos, quadros negros, corrimão, mastro das bandeiras, parte interna e externa da EMEF Princesa Isabel. Finalidade: Referente a pintura de mesas, bancos, quadros negros, corrimão, mastro das bandeiras e parte interna e externa da EMEF Princesa Isabel. | 7.700,00 | ||
01/03/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 031; | 7.700,00 | ||
06/03/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855544 PAGTO. REF. EMPENHO 1230/2018 SANTOS E ROTTA LTDA ME - 11226 | 7.700,00 | ||
TOTAL | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |