Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: FARMACIA RAMOS - RAMOS E SARTORI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1238 |
Data de lançamento: |
01/03/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
FARMÁCIA BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.32.10.00.00.00 - MEDICAMENTOS DIVERSOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PURAN T4 75 MG |
12,23 |
12,23 |
1.00 |
IBUPROFENO 300 MG |
6,99 |
6,99 |
1.00 |
NIMESULIDA 100 MG |
9,90 |
9,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/03/2018 |
PURAN T4 75 MG IBUPROFENO 300 MG NIMESULIDA 100 MG |
29,12 |
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01/03/2018 |
PURAN T4 75 MG
IBUPROFENO 300 MG
NIMESULIDA 100 MG
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29,12 |
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21/03/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853150
PAGTO. REF. EMPENHO 1238/2018
FARMACIA RAMOS - RAMOS E SARTORI LTDA - 10278 |
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29,12 |
TOTAL |
29,12 |
29,12 |
29,12 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.