Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: MULTI SAFRA INDCOM DE MAT DE CONSTR LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1248 |
Data de lançamento: |
02/03/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PONTES E BUEIROS |
Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
30.00 |
Tubos de concreto de 60mm |
76,00 |
2.280,00 |
62.00 |
Tubos de concreto de 40mm |
41,00 |
2.542,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/03/2018 |
Tubos de concreto de 60mm Tubos de concreto de 40mm |
4.822,00 |
|
|
02/03/2018 |
Conforme DANFE Nº 541; |
|
4.822,00 |
|
08/03/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855942
PAGTO. REF. EMPENHO 1248/2018
MULTI SAFRA INDCOM DE MAT DE CONSTR LTDA - 4606 |
|
|
4.822,00 |
TOTAL |
4.822,00 |
4.822,00 |
4.822,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.