Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: OI BRASIL TELECOM S.A |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1250 |
Data de lançamento: |
02/03/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF CONSUMO DOS TELEFONES 3382*1030, 3382*1060 E 3382*1122, FEVEREIRO/2018. CONF FATURAS EM ANEXO. |
1.041,11 |
1.041,11 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/03/2018 |
REF CONSUMO DOS TELEFONES 3382*1030, 3382*1060 E 3382*1122, FEVEREIRO/2018. CONF FATURAS EM ANEXO. |
1.041,11 |
|
|
02/03/2018 |
REF CONSUMO DOS TELEFONES 3382*1030, 3382*1060 E 3382*1122, FEVEREIRO/2018. CONF FATURAS EM ANEXO.
|
|
1.041,11 |
|
06/03/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1250/2018
OI BRASIL TELECOM S.A - 3532 |
|
|
1.041,11 |
TOTAL |
1.041,11 |
1.041,11 |
1.041,11 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.