Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: COPREL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
128 |
Data de lançamento: |
16/01/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Segurança Pública |
Subfunção: |
Informação e Inteligência |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF CONSUMO DE LUZ CAMERAS DE MONITORAMENTO. DEZEMBRO/2017. CONF FATURAS EM ANEXO. |
163,54 |
163,54 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/01/2018 |
REF CONSUMO DE LUZ CAMERAS DE MONITORAMENTO. DEZEMBRO/2017. CONF FATURAS EM ANEXO. |
163,54 |
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16/01/2018 |
REF CONSUMO DE LUZ CAMERAS DE MONITORAMENTO. DEZEMBRO/2017. CONF FATURAS EM ANEXO.
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163,54 |
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22/01/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 128/2018
COPREL - 17 |
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163,54 |
TOTAL |
163,54 |
163,54 |
163,54 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.