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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1300 Data de lançamento: 05/03/2018
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Pagamanto Exoneração Silve mes de Março 2018. 0,00 1.000,96

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/03/2018 FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Pagamanto Exoneração Silve mes de Março 2018. 1.000,96
05/03/2018 Folha Exoneração Silvestre Rodrigues Março 2018. 1.000,96
05/03/2018 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR, Centro de Custo: DEP. OBRAS INTERIOR 0,70
05/03/2018 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR, Centro de Custo: DEP. OBRAS INTERIOR 2,69
05/03/2018 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL nao, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR, Centro de Custo: DEP. OBRAS INTERIOR 11,17
05/03/2018 Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS RESCISÃO, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR, Centro de Custo: DEP. OBRAS INTERIOR 12,89
05/03/2018 Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS 13º RESCISÃO, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR, Centro de Custo: DEP. OBRAS INTERIOR 27,81
05/03/2018 Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS FÉRIAS RESCISÃO, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR, Centro de Custo: DEP. OBRAS INTERIOR 36,86
07/03/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1300/2018 FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO - 4184 908,84
TOTAL 1.000,96 1.000,96 1.000,96
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
SINDESSEMA 05/03/2018 0,70 Lançada
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 05/03/2018 2,69 Lançada
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 05/03/2018 11,17 Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS 05/03/2018 12,89 Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS 05/03/2018 27,81 Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS 05/03/2018 36,86 Lançada
TOTAL   92,12