Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: FOLHA ESPUMOSENSE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1310 |
Data de lançamento: |
06/03/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
M D E |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Divulgação material jornal das comemorações do Dia da Mulher
Finalidade: Referente a material de divulgação das programações do Dia da Mulher. |
387,60 |
387,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/03/2018 |
Divulgação material jornal das comemorações do Dia da Mulher
Finalidade: Referente a material de divulgação das programações do Dia da Mulher. |
387,60 |
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06/03/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1718; |
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387,60 |
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08/03/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1310/2018
FOLHA ESPUMOSENSE - 18 |
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387,60 |
TOTAL |
387,60 |
387,60 |
387,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.