Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1313 |
Data de lançamento: |
06/03/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
M D E |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
Vassoura Bettanin Novisa
Finalidade: Referente a material de consumo para EMEF Princesa Isabel. |
9,99 |
19,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/03/2018 |
Vassoura Bettanin Novisa
Finalidade: Referente a material de consumo para EMEF Princesa Isabel. |
19,98 |
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06/03/2018 |
Conforme DANFE Nº 160081; |
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19,98 |
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16/03/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855553
PAGTO. REF. EMPENHO 1313/2018
COTRIEL ALTO ALEGRE - 9624 |
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19,98 |
TOTAL |
19,98 |
19,98 |
19,98 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.