Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS DE LIMPEZA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1340 |
Data de lançamento: |
07/03/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
Desinfetante lavanda 5L |
52,00 |
208,00 |
4.00 |
Neutralizante de urina 5lt |
105,00 |
420,00 |
12.00 |
Detergente perfumado piso 5lt |
89,00 |
1.068,00 |
4.00 |
Sabão liquido 5lt |
54,75 |
219,00 |
4.00 |
Alvejante s/cloro 5 L |
49,00 |
196,00 |
12.00 |
Vassoura de nylon c/cabo |
17,83 |
214,00 |
5.00 |
Sabão em pó |
9,90 |
49,50 |
12.00 |
Luva longa M |
17,00 |
204,00 |
1.00 |
Copo plástico descartável 150ml |
129,00 |
129,00 |
60.00 |
Pedra sanitária 35gr |
2,80 |
168,00 |
1.00 |
Lixeira c/ pedal 13,5 l |
49,00 |
49,00 |
2.00 |
Escova sanitária c/suporte |
9,00 |
18,00 |
1.00 |
Escova multiuso |
6,00 |
6,00 |
4.00 |
Cera limpadora |
69,00 |
276,00 |
4.00 |
Água Sanitária 5lt |
17,25 |
69,00 |
1.00 |
Copo plástico descartavel 80ml c/2500un |
115,00 |
115,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/03/2018 |
Desinfetante lavanda 5L Neutralizante de urina 5lt Detergente perfumado piso 5lt Sabão liquido 5lt Alvejante s/cloro 5 L Vassoura de nylon c/cabo Sabão em pó Luva longa M Copo plástico descartável 150ml Pedra sanitária 35gr Lixeira c/ pedal 13,5 l Escova sanitária c/suporte Escova multiuso Cera limpadora Água Sanitária 5lt Copo plástico descartavel 80ml c/2500un |
3.408,50 |
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07/03/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 24647; |
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3.408,50 |
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22/03/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1340/2018
INOVAR PRODUTOS DE LIMPEZA - 11287 |
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3.408,50 |
TOTAL |
3.408,50 |
3.408,50 |
3.408,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.