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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS DE LIMPEZA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1340 Data de lançamento: 07/03/2018
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 Desinfetante lavanda 5L 52,00 208,00
4.00 Neutralizante de urina 5lt 105,00 420,00
12.00 Detergente perfumado piso 5lt 89,00 1.068,00
4.00 Sabão liquido 5lt 54,75 219,00
4.00 Alvejante s/cloro 5 L 49,00 196,00
12.00 Vassoura de nylon c/cabo 17,83 214,00
5.00 Sabão em pó 9,90 49,50
12.00 Luva longa M 17,00 204,00
1.00 Copo plástico descartável 150ml 129,00 129,00
60.00 Pedra sanitária 35gr 2,80 168,00
1.00 Lixeira c/ pedal 13,5 l 49,00 49,00
2.00 Escova sanitária c/suporte 9,00 18,00
1.00 Escova multiuso 6,00 6,00
4.00 Cera limpadora 69,00 276,00
4.00 Água Sanitária 5lt 17,25 69,00
1.00 Copo plástico descartavel 80ml c/2500un 115,00 115,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/03/2018 Desinfetante lavanda 5L Neutralizante de urina 5lt Detergente perfumado piso 5lt Sabão liquido 5lt Alvejante s/cloro 5 L Vassoura de nylon c/cabo Sabão em pó Luva longa M Copo plástico descartável 150ml Pedra sanitária 35gr Lixeira c/ pedal 13,5 l Escova sanitária c/suporte Escova multiuso Cera limpadora Água Sanitária 5lt Copo plástico descartavel 80ml c/2500un 3.408,50
07/03/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 24647; 3.408,50
22/03/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1340/2018 INOVAR PRODUTOS DE LIMPEZA - 11287 3.408,50
TOTAL 3.408,50 3.408,50 3.408,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.