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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ORACINA APARECIDA MOTTA PECAS ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1403 Data de lançamento: 15/03/2018
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 Bucha do chassi 117,59 352,77
2.00 Pino superior e inferior da articulação 388,55 777,10
1.00 Anel superior da articulação 28,00 28,00
2.00 Bucha do pino superior da articulação 62,67 125,34
2.00 Retentor do pino superior da articulação 56,70 113,40
2.00 Flange superior da articulação 320,40 640,80
2.00 Rolamento superior e inferior da articulação 669,46 1.338,92
1.00 Colar superior da articulação 189,00 189,00
1.00 Colar inferior da articulação 125,52 125,52
2.00 Flange inferior da articulação 257,14 514,28
2.00 Retentor inferior da articulação 21,65 43,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/03/2018 Bucha do chassi Pino superior e inferior da articulação Anel superior da articulação Bucha do pino superior da articulação Retentor do pino superior da articulação Flange superior da articulação Rolamento superior e inferior da articulação Colar superior da articulação Colar inferior da articulação Flange inferior da articulação Retentor inferior da articulação 4.248,43
20/03/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 0279; 4.248,43
23/03/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1403/2018 ORACINA APARECIDA MOTTA PECAS ME - 11052 4.248,43
TOTAL 4.248,43 4.248,43 4.248,43
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.