Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: MIDILIMPE DISTRIBUIDORA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1421 |
Data de lançamento: |
19/03/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Desinfetante lavanda 5L |
16,00 |
16,00 |
1.00 |
Desinfetante piso 5lt |
28,00 |
28,00 |
1.00 |
Desinfetante eucalipto 5L |
16,00 |
16,00 |
1.00 |
Desinfetante tutti frutti 5lt |
16,00 |
16,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/03/2018 |
Desinfetante lavanda 5L Desinfetante piso 5lt Desinfetante eucalipto 5L Desinfetante tutti frutti 5lt |
76,00 |
|
|
19/03/2018 |
Conforme DANFE Nº 018577817; |
|
76,00 |
|
22/03/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1421/2018
MIDILIMPE DISTRIBUIDORA LTDA - 12091 |
|
|
76,00 |
TOTAL |
76,00 |
76,00 |
76,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.