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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: GUILHERME MARION ME MATRIZ

Dados do Empenho
Número do empenho: 1425 Data de lançamento: 19/03/2018
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PARQUE DE EVENTOS
Conta de Despesa: 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Spot duplo branco 24,00 24,00
1.00 Engate flexível 40cm 6,90 6,90
1.00 Cano PVC 25mm 4,50 4,50
1.00 Torneira branca para pia 10,90 10,90
1.00 Cola PVC para cano 8,00 8,00
3.00 Emenda PVC 3/4 2,00 6,00
3.00 Prego 19x39 11,90 35,70
1.00 Prego Telheiro 22,00 22,00
2.00 Lixa 3,50 7,00
5.00 Luva 20mm 0,80 4,00
6.00 Cano PVC 20mm 2,50 15,00
1.00 Registro borboleta 25mm 12,00 12,00
1.00 Redução 32x25 2,00 2,00
1.00 Luva PVC 3/4 2,50 2,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/03/2018 Spot duplo branco Engate flexível 40cm Cano PVC 25mm Torneira branca para pia Cola PVC para cano Emenda PVC 3/4 Prego 19x39 Prego Telheiro Lixa Luva 20mm Luva de 25mm Cano PVC 20mm Registro borboleta 25mm Redução 32x25 Luva PVC 3/4 161,40
19/03/2018 Conforme DANFE Nº 018570105; 161,40
03/04/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855971 PAGTO. REF. EMPENHO 1425/2018 GUILHERME MARION ME MATRIZ - 10336 161,40
TOTAL 161,40 161,40 161,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.