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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: LOJAS COLOMBO S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 1426 Data de lançamento: 19/03/2018
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO A QUALIDADE - PMAQ
Conta de Despesa: 4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PMAQ - Programa de melhoria do acesso e da qualid

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Celular Multilaser Flip Vita Azul,Dual Chip,Câmera,Botão SOS,Radio FM Finalidade: Referente aquisição de um aparelho telefônico novo para atender as necessidades dos Plantões 239,00 239,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/03/2018 Celular Multilaser Flip Vita Azul,Dual Chip,Câmera,Botão SOS,Radio FM Finalidade: Referente aquisição de um aparelho telefônico novo para atender as necessidades dos Plantões 239,00
19/03/2018 Conforme DANFE Nº 3263; 239,00
26/03/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1426/2018 LOJAS COLOMBO S.A. - 2043 239,00
TOTAL 239,00 239,00 239,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.