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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: FARMACIA RAMOS - RAMOS E SARTORI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1453 Data de lançamento: 19/03/2018
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FARMÁCIA NÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.32.10.00.00.00 - MEDICAMENTOS DIVERSOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TERBINAFINA 250 MG 117,28 117,28
1.00 ESCITALOPRAM 10 MG 47,94 47,94
1.00 BEPANTOL BABY 19,88 19,88
1.00 BETAMET+GENTA POMADA 30 G 22,38 22,38
1.00 JANUVIA 50 MG 94,52 94,52
2.00 PARKLEN 25/250MG 32,88 65,76
5.00 DEPAKENE 500 MG 43,10 215,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/03/2018 TERBINAFINA 250 MG ESCITALOPRAM 10 MG BEPANTOL BABY BETAMET+GENTA POMADA 30 G JANUVIA 50 MG PARKLEN 25/250MG DEPAKENE 500 MG 583,26
19/03/2018 TERBINAFINA 250 MG ESCITALOPRAM 10 MG BEPANTOL BABY BETAMET+GENTA POMADA 30 G JANUVIA 50 MG PARKLEN 25/250MG DEPAKENE 500 MG 583,26
21/03/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853150 PAGTO. REF. EMPENHO 1453/2018 FARMACIA RAMOS - RAMOS E SARTORI LTDA - 10278 583,26
TOTAL 583,26 583,26 583,26
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.