Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: AUTO CENTER BERTELLI LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1461 |
Data de lançamento: |
19/03/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA ESTADUAL - PSF |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONS.DE VEICULOS -Juridica |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ESF - Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Mao de Obra/Consertos/Serviços veículo Ducato IUR 7196
Finalidade: referente m-o troca de coxim amortecedor veículo Ducato IUR 7196 |
250,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/03/2018 |
Mao de Obra/Consertos/Serviços veículo Ducato IUR 7196
Finalidade: referente m-o troca de coxim amortecedor veículo Ducato IUR 7196 |
250,00 |
|
|
19/03/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0072; |
|
250,00 |
|
21/03/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000389
PAGTO. REF. EMPENHO 1461/2018
AUTO CENTER BERTELLI LTDA - 10709 |
|
|
250,00 |
TOTAL |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.