Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: CRIE E RECRIE ARTES LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1476 |
Data de lançamento: |
19/03/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FNAS |
Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
PSB FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
60.00 |
Entretela max aplic |
10,00 |
600,00 |
30.00 |
Linha meada maxi mouline |
1,70 |
51,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/03/2018 |
Entretela max aplic Linha meada maxi mouline |
651,00 |
|
|
19/03/2018 |
Conforme DANFE Nº 018547100; |
|
651,00 |
|
23/03/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1476/2018
CRIE E RECRIE ARTES LTDA - 4123 |
|
|
651,00 |
TOTAL |
651,00 |
651,00 |
651,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.