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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: CLAUDETE SOARES SANTOS - SOFA & CIA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1483 Data de lançamento: 19/03/2018
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONS.DE VEICULOS -Juridica
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M D E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Mao de Obra de conserto nos bancos da kombi escolar IJQ 3843. Finalidade: Referente a conserto nos bancos da kombi escolar IJQ 3843. 1.250,00 1.250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/03/2018 Mao de Obra de conserto nos bancos da kombi escolar IJQ 3843. Finalidade: Referente a conserto nos bancos da kombi escolar IJQ 3843. 1.250,00
19/03/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 0059; 1.250,00
22/03/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855556 PAGTO. REF. EMPENHO 1483/2018 CLAUDETE SOARES SANTOS - SOFA & CIA - 3801 1.250,00
TOTAL 1.250,00 1.250,00 1.250,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.