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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: CENTRO DE TINTAS ESPUMOSO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1523 Data de lançamento: 20/03/2018
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M D E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 Tinta acrílica premium SB BS 89,00 356,00
4.00 Diluente de 5lt Killing 65,00 260,00
8.00 Esmalte cor e proteção 79,00 632,00
12.00 Esmalte premium AB branco 79,00 948,00
1.00 Esmalte premium fosco verde escolar 109,00 109,00
7.00 Tinta acrilica fosco completo branca 189,00 1.323,00
9.00 Tinta acrilica fosco completo BS A 16 209,00 1.881,00
3.00 Tinta acrilica fosco completo BS B 16 189,00 567,00
1.00 Fundo preparador 18l Suvinil 214,00 214,00
4.00 Kit pintura 5 pc atlas 25,00 100,00
25.00 Lixa madeira grão 4,00 100,00
4.00 Pincel 10,00 40,00
2.00 Porta sanfonada PVC branca 99,00 198,00
3.00 Rolo extra carneiro 35,00 105,00
5.00 Massa corrida galão tapa tudo Renner 38,00 190,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/03/2018 Tinta acrílica premium SB BS Diluente de 5lt Killing Esmalte cor e proteção Esmalte premium AB branco Esmalte premium fosco verde escolar Tinta acrilica fosco completo branca Tinta acrilica fosco completo BS A 16 Tinta acrilica fosco completo BS B 16 Fundo preparador 18l Suvinil Kit pintura 5 pc atlas Lixa madeira grão Pincel Porta sanfonada PVC branca Rolo extra carneiro Massa corrida galão tapa tudo Renner 7.023,00
20/03/2018 Conforme DANFE Nº 0230; 7.023,00
23/03/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855560 PAGTO. REF. EMPENHO 1523/2018 CENTRO DE TINTAS ESPUMOSO LTDA - 10966 7.023,00
TOTAL 7.023,00 7.023,00 7.023,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.