Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1574 |
Data de lançamento: |
22/03/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FNAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
PSB FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.56 |
Tomate1,560 |
4,00 |
6,24 |
2.00 |
Alface |
1,99 |
3,98 |
1.00 |
Bala pietrobon |
3,70 |
3,70 |
1.00 |
Bala menta |
3,70 |
3,70 |
5.00 |
Mortadela |
3,36 |
16,80 |
1.00 |
Bala Florestal caffe |
2,95 |
2,95 |
7.00 |
Queijo |
3,99 |
27,93 |
2.77 |
Pão de sanduiche |
11,00 |
30,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/03/2018 |
Tomate1,560 Alface Bala pietrobon Bala menta Mortadela Bala Florestal caffe Queijo Pão de sanduiche |
95,78 |
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22/03/2018 |
Conforme DANFE Nº 161750; |
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95,78 |
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10/04/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1574/2018
COTRIEL ALTO ALEGRE - 9624 |
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95,78 |
TOTAL |
95,78 |
95,78 |
95,78 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.