Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ROGERIO DAL BERTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1585 |
Data de lançamento: |
22/03/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF MEIA DIARIA P ROGERIO DAL BERTO, VIAGEM A ARROIO DO MEIO-RS NO DIA 20/03/2018. CONF PORTARIA DE VIAGEM 029/2018. |
130,50 |
130,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/03/2018 |
REF MEIA DIARIA P ROGERIO DAL BERTO, VIAGEM A ARROIO DO MEIO-RS NO DIA 20/03/2018. CONF PORTARIA DE VIAGEM 029/2018. |
130,50 |
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22/03/2018 |
REF MEIA DIARIA P ROGERIO DAL BERTO, VIAGEM A ARROIO DO MEIO-RS NO DIA 20/03/2018. CONF PORTARIA DE VIAGEM 029/2018.
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130,50 |
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03/04/2018 |
ref liquidação indevida |
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-130,50 |
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03/04/2018 |
EMPENHADO INDEVIDAMENTE |
-130,50 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.