Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: GUILHERME BELLINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1810 |
Data de lançamento: |
23/03/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS PREDIOS MUNICIPAIS |
Conta de Despesa: |
4490.51.92.00.00.00 - INSTALACOES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
Spot duplo branco |
21,90 |
43,80 |
4.00 |
Lampada espiral 30W |
22,50 |
90,00 |
3.00 |
Canaleta com fita |
9,60 |
28,80 |
25.00 |
Cabo flexível 2,5mm |
1,35 |
33,75 |
1.00 |
MD Interruptor simples |
5,70 |
5,70 |
1.00 |
MD tomada |
5,80 |
5,80 |
1.00 |
MD cego |
2,20 |
2,20 |
1.00 |
Caixeta 3 pontos |
6,20 |
6,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/03/2018 |
Spot duplo branco Lampada espiral 30W Canaleta com fita Cabo flexível 2,5mm MD Interruptor simples MD tomada MD cego Caixeta 3 pontos |
216,25 |
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23/03/2018 |
Conforme DANFE Nº 018668460; |
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216,25 |
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03/04/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855970
PAGTO. REF. EMPENHO 1810/2018
GUILHERME BELLINI - 12012 |
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216,25 |
TOTAL |
216,25 |
216,25 |
216,25 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.