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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: M J ZANATTA & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1878 Data de lançamento: 27/03/2018
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO
Função: Habitação
Subfunção: Habitação Urbana
Projeto / Atividade: CONSTRUÇÕES E REFORMAS DE MORADIAS
Conta de Despesa: 3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 Bucha 8mm 0,71 5,68
2.70 Divisória de madeira pinus (10x2,70) 29,94 80,84
8.00 Dobradiça 2,5 polegadas 1,16 9,28
1.00 Engate flexível 40cm 6,23 6,23
4.05 Forro de pinos 11,00 44,55
1.00 Lâmpada de 12W 22,00 22,00
8.00 Parafuso mad cab chata 0,76 6,08
36.00 Parafuso 0,15 5,40
2.00 Cerâmica 45x45 17,50 35,00
1.00 Prego 13x23 10,45 10,45
1.00 Prego 13x18 10,30 10,30
1.00 Hastes flexiveis de 40cm 16,52 16,52
70.00 Cerâmica 17,50 1.225,00
600.00 Argamassa 0,50 300,00
20.00 Rejunte 5,00 100,00
200.00 Espaçador 5mm 0,05 10,00
9.00 Semalha acabamento nobre 4,90 44,10
2.00 Forro PVC 15,21 30,42
5.00 Canto PVC 4,00 20,00
1.00 Desempenadeira de aço 25,00 25,00
1.00 Emenda PVC 5,00 5,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/03/2018 Bucha 8mm Divisória de madeira pinus (10x2,70) Dobradiça 2,5 polegadas Engate flexível 40cm Forro de pinos Lâmpada de 12W Parafuso mad cab chata Parafuso Cerâmica 45x45 Prego 13x23 Prego 13x18 Hastes flexiveis de 40cm Cerâmica Argamassa Rejunte Espaçador 5mm Semalha acabamento nobre Forro PVC Canto PVC Desempenadeira de aço Emenda PVC 2.011,85
27/03/2018 Conforme DANFE Nº 7848; 2.011,85
11/04/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1878/2018 M J Zanatta & Cia Ltda - 2894 2.011,85
TOTAL 2.011,85 2.011,85 2.011,85
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.