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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: DEIVIDY JOAO DENDENA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1924 Data de lançamento: 29/03/2018
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA FAZENDA
Unidade: DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Cartucho Toner HP comp 700x/CF226x Finalidade: Referente aquisição de toner para impressora Setor de Licitações e Contratos 307,00 307,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/03/2018 Cartucho Toner HP comp 700x/CF226x Finalidade: Referente aquisição de toner para impressora Setor de Licitações e Contratos 307,00
29/03/2018 Conforme DANFE Nº 224; 307,00
03/04/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855977 PAGTO. REF. EMPENHO 1924/2018 DEIVIDY JOAO DENDENA - 10245 307,00
TOTAL 307,00 307,00 307,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.