Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1926 |
Data de lançamento: |
29/03/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FNAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
PSB FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Schmier |
7,69 |
7,69 |
3.00 |
Ovos de galinha colonial |
4,49 |
13,47 |
1.00 |
Margarina 1 kg |
8,83 |
8,83 |
1.00 |
Açúcar cristal |
9,39 |
9,39 |
6.00 |
Leite condensado |
2,78 |
16,68 |
12.00 |
Leite integral litro |
2,09 |
25,08 |
8.00 |
Amendoim |
3,49 |
27,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/03/2018 |
Schmier Ovos de galinha colonial Margarina 1 kg Açúcar cristal Leite condensado Leite integral litro Amendoim |
109,06 |
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29/03/2018 |
Conforme DANFE Nº 162475; |
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109,06 |
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10/04/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1926/2018
COTRIEL ALTO ALEGRE - 9624 |
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109,06 |
TOTAL |
109,06 |
109,06 |
109,06 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.