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Última atualização realizada em 08/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2078 Data de lançamento: 03/04/2018
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SEC. MUN. DA AGRICULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA
Função: Agricultura
Subfunção: Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PATRULHA AGRICOLA
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Ferias Abril 2018 Rudimar Jose Pagnussat 0,00 1.121,11

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/04/2018 FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Ferias Abril 2018 Rudimar Jose Pagnussat 1.121,11
03/04/2018 Ferias Abril 2018 Rudimar Jose Pagnussatt 1.121,11
05/04/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855980 PAGTO. REF. EMPENHO 2078/2018 FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO - 4184 1.121,11
TOTAL 1.121,11 1.121,11 1.121,11
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.