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Última atualização realizada em 08/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2079 Data de lançamento: 03/04/2018
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SEC. MUN. DA AGRICULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA
Função: Agricultura
Subfunção: Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PATRULHA AGRICOLA
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Ferias Abril 2018 Rudimar Jose Pagnussat 0,00 3.363,33

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/04/2018 FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Ferias Abril 2018 Rudimar Jose Pagnussat 3.363,33
03/04/2018 Ferias Abril 2018 Rudimar Jose Pagnussatt 3.363,33
03/04/2018 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA AGRICULTURA, Centro de Custo: DEP. DA PATRULHA AGRÍCOLA 26,90
03/04/2018 Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA AGRICULTURA, Centro de Custo: DEP. DA PATRULHA AGRÍCOLA 191,74
03/04/2018 Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO DEBITO BANRISUL, Setor: SEC. MUN. DA AGRICULTURA, Centro de Custo: DEP. DA PATRULHA AGRÍCOLA 273,19
03/04/2018 Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: SEC. MUN. DA AGRICULTURA, Centro de Custo: DEP. DA PATRULHA AGRÍCOLA 369,97
03/04/2018 Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZACAO DEBITO CEF, Setor: SEC. MUN. DA AGRICULTURA, Centro de Custo: DEP. DA PATRULHA AGRÍCOLA 469,10
03/04/2018 Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE, Setor: SEC. MUN. DA AGRICULTURA, Centro de Custo: DEP. DA PATRULHA AGRÍCOLA 470,87
05/04/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855980 PAGTO. REF. EMPENHO 2079/2018 FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO - 4184 1.561,56
TOTAL 3.363,33 3.363,33 3.363,33
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
SINDESSEMA 03/04/2018 26,90 Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 03/04/2018 191,74 Lançada
RETENÇÃO CONSIGNADOS BANRISUL 03/04/2018 273,19 Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS 03/04/2018 369,97 Lançada
RETENÇÕES CONSIGNADOS CEF 03/04/2018 469,10 Lançada
IPÊ - PLANO DE SAÚDE 03/04/2018 470,87 Lançada
TOTAL   1.801,77