Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEL A A LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2089 |
Data de lançamento: |
04/04/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
TRANSPORTE NA SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
1 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
149.30 |
Óleo Diesel S10
Finalidade: combustível para o veículo Ducato ITF 8355 |
3,52 |
525,54 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/04/2018 |
Óleo Diesel S10
Finalidade: combustível para o veículo Ducato ITF 8355 |
525,54 |
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04/04/2018 |
Conforme Cupom Fiscal Nº 003702; 003689; 003669; 003659; 003636; |
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525,54 |
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05/04/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853162
PAGTO. REF. EMPENHO 2089/2018
COMERCIO DE COMBUSTIVEL A A LTDA - 4203 |
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525,54 |
TOTAL |
525,54 |
525,54 |
525,54 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.