Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: VIVO SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2116 |
Data de lançamento: |
05/04/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF FATURA DO TELEFONE 3382*1080. CONF FATURA EM ANEXO. |
4,25 |
4,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/04/2018 |
REF FATURA DO TELEFONE 3382*1080. CONF FATURA EM ANEXO. |
4,25 |
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05/04/2018 |
REF FATURA DO TELEFONE 3382*1080. CONF FATURA EM ANEXO.
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4,25 |
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18/04/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2116/2018
VIVO SA - 9707 |
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4,25 |
TOTAL |
4,25 |
4,25 |
4,25 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.