Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: INGRIDI S. SCHAEFER DA SILVA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2119 |
Data de lançamento: |
06/04/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA FAZENDA |
Unidade: |
DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF 2 DIARIAS E MEIA P INGRIDI SCHAEFER, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 11, 12 E 13/04/2018. CONF PORTARIA DE VIAGEM 036/2018. |
652,50 |
652,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/04/2018 |
REF 2 DIARIAS E MEIA P INGRIDI SCHAEFER, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 11, 12 E 13/04/2018. CONF PORTARIA DE VIAGEM 036/2018. |
652,50 |
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06/04/2018 |
REF 2 DIARIAS E MEIA P INGRIDI SCHAEFER, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 11, 12 E 13/04/2018. CONF PORTARIA DE VIAGEM 036/2018.
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652,50 |
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10/04/2018 |
REF LIQUIDADO INDEVIDAMENTE |
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-652,50 |
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10/04/2018 |
ANULADO EMPENHADO A MAIOR |
-652,50 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.