Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: RENATA DIERINGS DOS SANTOS E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2133 |
Data de lançamento: |
06/04/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FNAS |
Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
PSB FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
50.00 |
Bolsa branca |
6,90 |
345,00 |
29.00 |
Linha meada |
2,00 |
58,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/04/2018 |
Bolsa branca Linha meada |
403,00 |
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06/04/2018 |
Conforme DANFE Nº 016; |
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403,00 |
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19/04/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2133/2018
RENATA DIERINGS DOS SANTOS E CIA LTDA - 7013 |
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403,00 |
TOTAL |
403,00 |
403,00 |
403,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.