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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COMACEL COM MAT CONST ESPUMOSO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2136 Data de lançamento: 06/04/2018
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO
Função: Habitação
Subfunção: Habitação Urbana
Projeto / Atividade: CONSTRUÇÕES E REFORMAS DE MORADIAS
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Tinta acrilica glasurit 248,00 496,00
2.00 Selador acrílico 15lt 60,00 120,00
5.00 Tinta esmalte tabaco 3,6 l 75,00 375,00
2.00 Natrielli agua Raz 5 litros 69,00 138,00
2.00 Rolo de pele 34,00 68,00
1.00 Garfo c/gaiola 23cm com rosca 7,75 7,75
1.00 Pincel 5,50 5,50
1.00 Pincel atlas 3,40 3,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/04/2018 Tinta acrilica glasurit Selador acrílico 15lt Tinta esmalte tabaco 3,6 l Natrielli agua Raz 5 litros Rolo de pele Garfo c/gaiola 23cm com rosca Pincel Pincel atlas 1.213,65
06/04/2018 Conforme DANFE Nº 061; 1.213,65
11/04/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855997 PAGTO. REF. EMPENHO 2136/2018 COMACEL COM MAT CONST ESPUMOSO LTDA - 4200 1.213,65
TOTAL 1.213,65 1.213,65 1.213,65
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.