Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: FARMACIA RAMOS - RAMOS E SARTORI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
215 |
Data de lançamento: |
19/01/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
FARMÁCIA NÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.32.10.00.00.00 - MEDICAMENTOS DIVERSOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EZETIMIBA 10 MG C/ 30 |
40,44 |
40,44 |
2.00 |
PREGABALINA 75 MG |
60,73 |
121,46 |
1.00 |
VENALOT C/30 |
39,94 |
39,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/01/2018 |
EZETIMIBA 10 MG C/ 30 PREGABALINA 75 MG VENALOT C/30 |
201,84 |
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19/01/2018 |
EZETIMIBA 10 MG C/ 30
PREGABALINA 75 MG
VENALOT C/30
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201,84 |
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23/01/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853099
PAGTO. REF. EMPENHO 215/2018
FARMACIA RAMOS - RAMOS E SARTORI LTDA - 10278 |
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201,84 |
TOTAL |
201,84 |
201,84 |
201,84 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.