Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: DEIVIDY JOAO DENDENA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2162 |
Data de lançamento: |
09/04/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
CONSELHO TUTELAR |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR |
Conta de Despesa: |
4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Computador ,com gabinete Kmex, Hd 320 GB, licença Windows 10 PRO OEM 32/64 Bits, memoria crucial 4 gb, mouse USB, placa mãe PCWARE LGA 1151, processador Pentium , teclado preto usb Bright 0014
Finalidade: Referente aquisição de computador para Conselho Tutelar. |
1.909,88 |
1.909,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/04/2018 |
Computador ,com gabinete Kmex, Hd 320 GB, licença Windows 10 PRO OEM 32/64 Bits, memoria crucial 4 gb, mouse USB, placa mãe PCWARE LGA 1151, processador Pentium , teclado preto usb Bright 0014
Finalidade: Referente aquisição de computador para Conselho Tutelar. |
1.909,88 |
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09/04/2018 |
Conforme DANFE Nº 0229; |
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1.909,88 |
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11/04/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2162/2018
DEIVIDY JOAO DENDENA - 10245 |
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1.909,88 |
TOTAL |
1.909,88 |
1.909,88 |
1.909,88 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.