Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2163 |
Data de lançamento: |
09/04/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Café melita extra forte |
14,29 |
14,29 |
1.00 |
Café nescafe tradição |
11,49 |
11,49 |
7.00 |
Erva Mate rei verde |
7,98 |
55,86 |
2.00 |
Chá Vovó Endro |
2,50 |
5,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/04/2018 |
Café melita extra forte Café nescafe tradição Erva Mate rei verde Chá Vovó Endro |
86,64 |
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09/04/2018 |
Conforme DANFE Nº 163043; |
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86,64 |
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10/04/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2163/2018
COTRIEL ALTO ALEGRE - 9624 |
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86,64 |
TOTAL |
86,64 |
86,64 |
86,64 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.