Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: COMERCIAL PIEREZAN JEFERSON PIEREZAN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2209 |
Data de lançamento: |
11/04/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO |
Função: |
Habitação |
Subfunção: |
Habitação Urbana |
Projeto / Atividade: |
CONSTRUÇÕES E REFORMAS DE MORADIAS |
Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
10.00 |
Caibro 5x7x5,59 |
23,00 |
230,00 |
2.00 |
Espelho de 10x5,5m com friso |
28,50 |
57,00 |
1.00 |
Espelho de 10x2,75 com friso |
14,25 |
14,25 |
1.00 |
Prego 17x27 |
10,00 |
10,00 |
1.00 |
Prego 19x39 |
10,00 |
10,00 |
2.00 |
Tábua de 30 cm |
40,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/04/2018 |
Caibro 5x7x5,59 Espelho de 10x5,5m com friso Espelho de 10x2,75 com friso Prego 17x27 Prego 19x39 Tábua de 30 cm |
401,25 |
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11/04/2018 |
Conforme DANFE Nº 018950610; |
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401,25 |
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18/04/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856033
PAGTO. REF. EMPENHO 2209/2018
COMERCIAL PIEREZAN JEFERSON PIEREZAN - 3243 |
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401,25 |
TOTAL |
401,25 |
401,25 |
401,25 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.