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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: EXPRESSO AZUL DE TRANSPORTES SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2266 Data de lançamento: 16/04/2018
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA FAZENDA
Unidade: DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO
Conta de Despesa: 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Despesa com deslocamento Finalidade: Ref. despesas com passagens viagem a Porto Alegre para servidora Ingridi Suélen Schaefer da Silva paricipar do Curso de Retenções de IRRF- Imposto de Renda Retido na Fonte. 64,10 64,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/04/2018 Despesa com deslocamento Finalidade: Ref. despesas com passagens viagem a Porto Alegre para servidora Ingridi Suélen Schaefer da Silva paricipar do Curso de Retenções de IRRF- Imposto de Renda Retido na Fonte. 64,10
16/04/2018 Despesa com deslocamento Finalidade: Ref. despesas com passagens viagem a Porto Alegre para servidora Ingridi Suélen Schaefer da Silva paricipar do Curso de Retenções de IRRF- Imposto de Renda Retido na Fonte. 64,10
19/04/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2266/2018 EXPRESSO AZUL DE TRANSPORTES SA - 163 64,10
TOTAL 64,10 64,10 64,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.