Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2273 |
Data de lançamento: |
16/04/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Cilindro do pistão simples |
10,45 |
10,45 |
1.00 |
bico teejet polimero |
5,10 |
5,10 |
2.00 |
PARABONI ENXADA |
10,70 |
21,40 |
1.00 |
LIMA PARA MOTO SERRA |
4,65 |
4,65 |
2.00 |
Cabo madeira enxada |
13,05 |
26,10 |
1.00 |
bucha pulvelizador |
1,49 |
1,49 |
1.00 |
Óculos proteção |
5,25 |
5,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/04/2018 |
Cilindro do pistão simples bico teejet polimero PARABONI ENXADA LIMA PARA MOTO SERRA Cabo madeira enxada bucha pulvelizador Assento vedação Óculos proteção |
75,34 |
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16/04/2018 |
Conforme DANFE Nº 163612; |
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75,34 |
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19/04/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2273/2018
COTRIEL ALTO ALEGRE - 9624 |
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75,34 |
TOTAL |
75,34 |
75,34 |
75,34 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.