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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE

Dados do Empenho
Número do empenho: 2273 Data de lançamento: 16/04/2018
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Cilindro do pistão simples 10,45 10,45
1.00 bico teejet polimero 5,10 5,10
2.00 PARABONI ENXADA 10,70 21,40
1.00 LIMA PARA MOTO SERRA 4,65 4,65
2.00 Cabo madeira enxada 13,05 26,10
1.00 bucha pulvelizador 1,49 1,49
1.00 Óculos proteção 5,25 5,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/04/2018 Cilindro do pistão simples bico teejet polimero PARABONI ENXADA LIMA PARA MOTO SERRA Cabo madeira enxada bucha pulvelizador Assento vedação Óculos proteção 75,34
16/04/2018 Conforme DANFE Nº 163612; 75,34
19/04/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2273/2018 COTRIEL ALTO ALEGRE - 9624 75,34
TOTAL 75,34 75,34 75,34
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.