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Última atualização realizada em 16/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: SIM REDE DE POSTOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2291 Data de lançamento: 18/04/2018
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: TRANSPORTE NA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
11.63 Gasolina comum Voyage IVX 3923 Finalidade: combustível para o veículo em viagem a serviço da SMS Voyage IVX 3923 4,30 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/04/2018 Gasolina comum Voyage IVX 3923 Finalidade: combustível para o veículo em viagem a serviço da SMS Voyage IVX 3923 50,00
18/04/2018 Gasolina comum Voyage IVX 3923 Finalidade: combustível para o veículo em viagem a serviço da SMS Voyage IVX 3923 50,00
20/04/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2291/2018 SIM REDE DE POSTOS LTDA - 12119 50,00
TOTAL 50,00 50,00 50,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.