Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
230 |
Data de lançamento: |
19/01/2018 |
Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - INSS |
Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR |
Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Exoneração Dilmar Loro 18/01/2018. |
0,00 |
348,42 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/01/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Exoneração Dilmar Loro 18/01/2018. |
348,42 |
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19/01/2018 |
Exoneração Dilmar Loro 18/01/2018 |
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348,42 |
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23/01/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 230/2018
FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO - 4184 |
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348,42 |
TOTAL |
348,42 |
348,42 |
348,42 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.