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Última atualização realizada em 17/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: VIVO SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2509 Data de lançamento: 23/04/2018
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: TRANSPORTE NA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF FATURA DOS TELEFONES 9632*7172, 9942*4652, 9985*8921, 9626*1198, 9663*3280 E 9626*0903, ABRIL/2018. CONF FATURAS EM ANEXO. 472,22 472,22

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/04/2018 REF FATURA DOS TELEFONES 9632*7172, 9942*4652, 9985*8921, 9626*1198, 9663*3280 E 9626*0903, ABRIL/2018. CONF FATURAS EM ANEXO. 472,22
23/04/2018 REF FATURA DOS TELEFONES 9632*7172, 9942*4652, 9985*8921, 9626*1198, 9663*3280 E 9626*0903, ABRIL/2018. CONF FATURAS EM ANEXO. 472,22
25/04/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853183 PAGTO. REF. EMPENHO 2509/2018 VIVO SA - 9707 472,22
TOTAL 472,22 472,22 472,22
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.