Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: VIVO SA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2511 |
Data de lançamento: |
23/04/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
CONSELHO TUTELAR |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF FATURA DO TELEFONE 9633*4057, ABRIL/2018. CONF FATURA EM ANEXO. |
57,36 |
57,36 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/04/2018 |
REF FATURA DO TELEFONE 9633*4057, ABRIL/2018. CONF FATURA EM ANEXO. |
57,36 |
|
|
23/04/2018 |
REF FATURA DO TELEFONE 9633*4057, ABRIL/2018. CONF FATURA EM ANEXO.
|
|
57,36 |
|
25/04/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2511/2018
VIVO SA - 9707 |
|
|
57,36 |
TOTAL |
57,36 |
57,36 |
57,36 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.